库房巡检管理规定

 库房巡检管理规定

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 目的

 为实现库房管理规范化,保证库存物资安全,制定本规定。

 2 2 范围

 本规定适用于仓储部所属成品库、原辅料、包装材料库房管理。

 3 3 职责

 3.1 品控部负责制定原辅材料运输与储存等相关管理规定。

 3.2 仓储部负责库房日常管理工作,实施库房巡检,保证库存物资安全。

 4 4 管理内容与方法、步骤、要求

 4.1 巡检项目 4.1.1 检查数量:检查物料数量是否准确;帐卡记载是否准确,核对帐、卡、物是否一致。此项检查可在月末盘点时一并进行。

 4.1.2 检查库房安全:检查各种安全措施的消防设备、器材是否符合安全要求;建筑物是否损坏而影响物料储存,库房是否漏水,场地是否积水,门窗通风是否良好;检查物料堆码是否合理稳固。

 4.1.3 检查贮存、保管条件:检查物料苫盖、铺垫情况;库内温、湿度是否符合要求,库房内外是否清洁卫生,贮存、保管条件是否与各种商品的贮存、保管要求相符合等等,在贮存条件达不到要求时,应及时上报品控部、设备部。

 4.1.4 检查计量器具:检查计量器具的工具,如钢卷尺、磅秤等是否准确;使用和养护是否合理;检查时要用标准件校检。此项工作按设备部计量器具检定相关管理规定执行。

 4.1.5 检查库存物料状态:标识牌是否齐全准确,是否存在接近保质期的物料或已达到保质期的物料;呆死库存的储存状态;待检品、不合格品的储存;对即将达到保质期的物料,按规定上报库存现状的执行情况(每周末上报生产部、品控部等相关部门库存超过保质期半期的原辅材料情况表);有保质期的物料在临近保质期前(不少于三个月)的登记及上报情况。

 4.2 巡检方法

 4.2.1 保管员自查。由保管员每日上下班时,对所管物料的安全情况、保管状况、计量工具的准确性、库房和场地的清洁整齐程度等进行检查。

 4.2.2 部门检查。由仓储部主管库房管理人员部门相关人员对在库物料按 4.1 内容进行检查。也可根据季节变化和工作的需要,组织临时性检查,如:风雨季节或有灾害性天气预报时所组织的临时性检查,根据工作中发现的问题而决定进行的临时性检查等。

 4.3 巡检时间 4.3.1 保管员自查每日进行。

 4.3.2 部门检查每周对每一个库房不少于一次。

 4.3.3 法定节日少于三天时,上班首日上午十点必须进行库房巡检。

 4.3.4 法定节日大于三天时,首、尾两日上午十点各进行一次库房巡检。

 4.4 巡检人员 4.4.1 仓储部库房保管员 4.4.2 仓储部库房班长 4.4.3 仓储部安全管理员 4.4.4 二级库所属部门相关管理人员

 5 5 形成的记录和资料

 5.1 每次巡检结束后,巡检人员要填写《库房巡检记录表》(附表 1)。

 5.2 巡检中发现的问题由巡检人员提出整改意见,部门经理签字后,按要求进行整改。

 5.3 检查中发现问题的处理 5.3.1 物料有变质迹象或发生变质时,应查明原因,提出改进措施,通知技术品控部、生产管理部等相关部门。

 5.3.2对于超过保质期或虽未超过保质期但质量要求不能继续存放的,应通知技术品控部、生产管理部等相关部门。

 5.3.3 对物料包装出现破损的,应查明原因,必要时与采购部沟通处理。

 5.3.4 月份盘点时,出现物料数量差异的,要查明原因,分清责任。盘点结果向相关部门

 与公司领导汇报。

 6 6 检查与考核

 6.1 检查中发现的问题,属保管员未按《存货管理规定》、 《原辅材料储存与搬运管理规定》、《保管员工作标准》执行的,按工作标准相关规定考核,纳入当月绩效方案考核。

 6.2 因工作失误造成存货损失的,按公司相关规定处理。

 6.3 无特殊原因不按整改要求整改的,责任人当月绩效考核扣 10 分;整改期满不能达到规定要求的扣 15 分;重复出现同类问题且属于保管员责任的,调离工作岗位。

 6.4 巡检人员工作不认真,应发现却没发现存在的问题,被其它管理部门人员检查发现,一次扣巡检人员每人 5 分,纳入当月奖金分配考核中。

 7 7 本规定由仓储部起草并负责解释。

 8 8 本规定自下发之日起执行。

 9 9 附件

 9.1 库房巡检记录表(附件一)

 9.2 附《库房巡检情况整改通知单》(附件二)

 附件一 库房巡检记录表

 编号:

  年

 月

 日

 库房名称:

 库存量 抽检物资名称 物资品质状态(合格、待检、不合格)

 实际库存数量 标识牌记录库存数量 实际库存与标识牌记录库存数量差异 标识牌填写情况 备注

  库房安全 保管条件 其它 消防器材完好情况 建筑物完好情况 库房温度 库房湿度 清洁卫生

  上午:

 下午:

 上午:

 下午:

 上午:

 下午:

 巡检人员签字:

 附件二 库房巡检情况整改通知单

 编号:

  注:整改通知单一式三联,一联存根,一联交仓储部,一联交库房保管员 检查时间

 受检库房

 责任保管员

 存在问题

 整改要求与完成时间

 检查人员

 责任保管员

 整改结果 确认

 检查人签字:

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