纪检专项监督检查工作方案

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纪检专项监督检查工作方案

纪检专项监督检查工作方案4篇

【篇1】纪检专项监督检查工作方案

年度夏粮收购专项监督检查工作方案

摘 要

一、总体目标和要求

二、检查范围和对象

三、检查内容

(一)粮食收购政策执行情况

(二)粮食收购资格情况

(三)规章制度执行情况

(四)执行国家粮食质量标准情况

(五)案件受理查办情况

四、检查方式

五、工作要求

(一)加强组织领导

(二)强化层级监督

(三)严肃查处违法违规行为

(四)及时上报检查工作信息


20××年夏粮收购工作在即,为促进夏粮收购顺利开展,保护种粮农民利益,促进农民增收,督促粮食企业执行粮食收购政策,协调解决收购中出现的问题,维护粮食流通市场秩序,保证粮食收储安全。经局领导研究决定提前做好夏粮收购准备工作,确保收购工作顺利开展。特制订本方案。

一、总体目标和要求

夏粮收购期间,区粮食和物资储备局要大力宣传国家粮食收购政策,通过采取市场巡查、举报受理、部门联动、联合执法、市级重点随机抽查等多种方式,开展夏粮收购监督检查工作,引导各类收购主体执行“五要五不准”收购守则,严肃查处“打白条”“转圈粮”、压级压价或抬级抬价等违规行为,切实维护粮食后产者和经营者的合法权益,确保收购入库的粮食安全储存,确保国家惠农政策落到实处,确保全区夏粮收购顺利进行。

二、检查范围和对象

辖区内从事夏粮收购活动的各类粮食经营者。包括中央企业、地方国有和民营企业,以及跨区域收购的外地企业。政策性粮食委托收储库点是重点检查对象。

三、检查内容

(一)粮食收购政策执行情况

重点检查粮食收购者是否认真执行最低收购价执行预案,做到敞开收购、不限收拒收符合质量标准的粮食;
是否执行粮食质价政策,做到依质论价、优质优价,准确定等收购;
是否做到增扣量合理,是否存在压级压价、抬级抬价和克斤扣两等现象;
是否及时兑付售粮款,做到“一手粮、一手钱,不‘打白条’”;
是否存在购买陈粮冒充新粮或就地划转本库存粮等“转圈粮”行为。

(二)粮食收购资格情况

重点检查参与收购的企业是否具备粮食收购资格,有无涂改、倒卖、出租、出借《粮食收购许可证》的行为;
收储条件是否符合国家有关粮食仓储技术标准和规范,设施是否安全可靠;
收购现场是否配备必要的粮食质量检测仪器;
在用的计量器具是否通过质监部门检定合格,是否在计量检定有效期内。

(三)规章制度执行情况

在广泛听取卖粮农民意见的基础上,深入了解和掌握粮食收购者遵守“五要五不准”守则的执行情况,严肃查处 “打白条”、压级压价或抬级抬价等违法违规行为,守住农民“种粮卖得出”的底线,保护种粮农民利益。

【篇2】纪检专项监督检查工作方案

正蓝旗供电分局2018年监督检查工作方案

一、总体思路

以党的十九大精神和十九届中央纪委二次全会要求,坚定不移落实全面从严治党战略部署,结合盟局纪委工作要点,扎实推进纪检监察工作。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针,紧紧融入企业发展建设的全过程,聚焦中心任务,以强化反腐败体制机制创新和制度保障为重点,以严明党的纪律、加强作风建设为保证,全面推进分局党风廉政建设和反腐倡廉的各项工作。

二、工作措施

(一)严格落实党风廉政建设责任制,深入推进惩防体系建设

1.继续严格贯彻落实关于实行党风廉政建设责任制的各项规定,签定党风廉政责任状,抓好党风廉政建设责任制的各项组织实施工作,党支部要紧紧围绕责任分解、责任考核与监督、责任追究等关键环节,加强领导,各司其责,密切配合,将党风廉政建设工作与企业生产经营管理工作同部署、同落实、同检查、同考核,做到责任明确、考核到位、追究有力。

2.规范和完善领导干部述职述廉制度,规范党风廉政建设责任制考核评价体系。加强检查和考核,将检查考核结果作为对领导班子总体评价和环节干部业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据,形成科学有效的评价机制。

3.加大责任追究力度,严肃责任追究,对职责范围内的党风廉政建设工作敷衍塞责、不抓不管,造成不良后果和恶

劣影响的要综合运用纪律处分和组织处理等手段追究责任。

4.紧紧围绕集团公司和上级纪委对党风廉政建设和反腐败工作的总体部署,紧密结合分局面临的新形势、新任务,按照监督、执纪、问责的根本职责和转职能、转方式、转作风的新要求,认真履行纪检监察部门抓党风廉政建设的监督责任,着重构建不想腐的教育预防机制、不能腐的制度保障机制和不敢腐的惩处问责机制。

(二)继续深入落实中央“八项规定”精神、坚决纠正“四风”

全局上下要继续紧紧扭住落实中央八项规定精神不放松巩固作风建设成果,要在坚持中深化、在深化中坚持。从具体问题抓起,由浅入深,由易到难,由简到繁,循序渐进。建立健全制度规定,强化制度硬约束,提高制度执行力加强日常管理,纠正打折扣、搞变通行为,坚决防止反弹。各级领导干部要把自己摆进去,紧密联系思想、工作、生活实际认真对照检查,带头落实中央八项规定精神。所属各部门负责人以身作则,改进作风,带头严格遵守国有企业领导人员廉洁从业各项规定,发扬艰苦奋斗精神,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

(三)抓好廉洁宣传教育、筑牢拒腐防变的思想道德防线

1.继续认真抓好党纪政纪法规教育、正反两方面的典型教育和警示教育,创新教育形式和载体,组织开展多种形式的示范教育、警示教育、岗位廉洁教育和廉洁风险教育,组织党政纪领导干部讲党课、组织参观警示教育活动室、观看警示教育纪录片、开展警示教育大会、组织环节干部及以上党员党规党纪考试、组织全体党员学习考试等,不断提高、增强党员干部拒腐防变的意识、责任意识、大局意识和服务意识。在思想上、政治上和行动上自觉同党中央保持一致,进一步提高贯彻执行党的政治纪律和集团公司、上级纪委重大决策的自觉性,促进分局党风廉政建设工作扎实有效开展。

2.认真组织开展好每年的“反腐倡廉教育宣传月”活动围绕活动月主题结合本单位实际情况开展形式多样化的廉洁宣传教育活动。不断创新各种宣教载体,各级领导干部要以身作则,带头认真学习。

(四)加强监督检查,推动重点工作的贯彻落实。

1.扎实开展各项专项治理工作,逐步建立健全专项治理工作的长效机制,努力为企业的经营稳定发展创造和谐环境继续加强治理违规公务用车、“吃喝不正之风”专项治理、节假日期间违规发放节礼等专项治理工作。

2.加强对重点工作执行情况的监督检查,进一步建立和完善现代企业制度,坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人、确保监督机制常态运行,确保2018年各项任务目标的圆满完成。

3.加强对关键岗位、重点环节的监督检查。严格执行“三重一大”决策制度,加强对重大决策及其程序合法性、合规性的当期监督。进一步强化对国有资产运营、产权交易对外投资、项目建设、选人用人等重要环节和敏感部位的监督;
强化对下属部门执行的监督力度。

4.加强对企务公开、党务公开的监督检查。按照上级企务公开和党务公开实施意见要求,继续建立健全公开机制,畅通信息渠道,落实保障制度,充分利用现有媒介,借助多种手段实施公开,增强工作的科学化、民主化,切实保证党员和职工群众在企业管理中的知情权、参与权、监督权和建议权,使企务公开和党务公开真正成为基础性、常规性、长期性的工作制度和任务。

(五)加强效能监察工作,确保企业经济效益最大化

1.推动开展效能监察工作的规范化、普及化和经常化。按照效能监察实施方案,结合企业实际紧紧融入到中心工作。针对企业管理的突出问题和薄弱环节,每年选立亟需去做、又能做得到的监察项目选题立项。组织实施效能监察项目前,要进行监察项目规程、相关专业知识、法律法规和企业管理制度的培训。选立的监察项目于3月底前上报盟局纪委审核备案。

2.进一步规范招投标工作,加大跟踪检查力度,切实解决违反规定招标问题,完善招标监督操作规程,防止“暗箱操作”。重大招投标合同必须报盟局审核备案,招投标活动必须向盟局报告,并由盟局纪检监察、综合物资、审计与法律等部门审核批准。定期进行现场全程监督,坚决防止暗箱操作,保证工程、设备质量,提高企业效益。

3.进行效能监察的跟踪督导。2018年,选立房屋类中小修项目作为效能监察立项题目,着重对企业基础设施经营管理情况进行效能监察,以促进企业对房屋类中小修项目各环节的监督管控,提高企业效能,实现国有资产保值增值。

(六)加强信访及案件查办工作

1.建立健全信访举报工作制度、畅通信访举报渠道,设立举报电话和举报箱,对实名举报和有具体举报线索的匿名举报要做到件件有落实,事事有交代。将违规违纪现象扼制在萌芽状态。同时,对存在与举报事实不符且具有恶意污蔑被举报人的举报件,核实了解后在一定范围内进行通报调查结果。紧紧围绕职工反映的“热点”问题、工程建设领域、营业抄核收和用电检查领域、综合管理等容易滋生腐败现象的重点部位重点关键环节来发现案件线索。

2.发挥查办案件的治本功能,坚持有案必查,一查到底严肃查处领导干部滥用职权、商业贿赂案件、严重侵害群众利益、失职渎职、严重违反政治纪律和组织人事纪律等案件坚持把查案、教育、建制紧密结合起来,继续推行和完善案件通报和“一案两报告”制度,加强发挥案情通报的教育和震慑作用,增强办案工作的主动性和前瞻性,以达到查处一起案,警示教育一大片的目的。分析总结典型案件的发案特点和规律,查找经营管理中的漏洞和制度机制方面的原因,协助有关单位和部门建章立制、堵塞漏洞,从源头上惩治和预防腐败。

3.凡是经过集团党委和上级纪委交办、批转的涉嫌违纪违规案件,要及时组织有关部门进行核实了解,精细化查办案件,使违规违纪得到及时处理。各经营管理层在生产经营活动中所发现的涉嫌违规违纪行为,各子公司和基层党组织要敢抓敢管,各职能部室在赋予责任强化监督的同时向经理办公会、董事会报告,凡按程序移交到组织的涉嫌违规违纪案件,集团纪委将做到敢于担当,勇于负责,一查到底。

(七)切实加强纪检监察队伍建设。加强纪检监察组织机构建设,全面落实《关于加强纪检监察工作的实施意见》。建立党总支、党支部的,委员中要有纪检委员。继续在下属企业中配备完善纪检监察员,并加强业务方面的培训学习,做到优化自身建设,严明五项纪律,努力打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。

【篇3】纪检专项监督检查工作方案


监督检查整改情况的工作方案 监督检查工作方案

XX县财务管理定期监督检查工作实施方案 为加强对全县各单位的财务管理和业务指导工作,切实履行财政部门监督职责,规范财政资金管理,确保财政资金安全、有效,预防、遏制腐败,提高单位会计信息质量,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《XX省财政监督条例》等法律法规规定,结合我县实际,特制定如下实施方案。下面是本站为大家整理的,供大家参考。监督检查整改情况的工作方案
一、 检查目的 完善单位财务制度和内控制度建设,以建制度、查隐患、促整改为目标,强化监督检查,严肃财经纪律,有效遏制各项财政资金被套取、截留、贪污和挪用,确保财政财务管理规范化和资金的安全、合理、有效,促使财政资金发挥最大效益,从根本上杜绝腐败发生。


二、 检查对象 全县行政事业单位,县属国有企业。


三、检查内容 (一)会计基础工作情况的检查。


1.担任财务核算管理工作的人员是否具备从事会计工作的专业能力、遵守职业道德。


2.是否建立单位内部会计核算体系,所有账套是否纳入财务软件核算,是否按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。重点检查单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度是否健全。


3.单位银行账户开设管理情况:银行账户是否符合开设账户的规定,银行账户批复书是否保存完整,银行账户是否按要求进行了清理、审批、备案、年检,未经批准的银行账户和过渡户是否及时取消, 是否按月与开户银行进行对账,账面余额与银行对账单是否一致,对未达账项是否查明原因并编制银行存款余额调节表,经办人员和分管领导是否在对账单或对账表上签字盖章。


4.是否制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定,重点检查收款与票据是否相符。


5.会计往来科目、会计结余科目真实性,单位是否存在将收支计入往来账核算问题。


6.银行存款、现金支付授权审批手续是否完善,是否存在越权审批、支付行为。


7.会计科目和会计账簿设置合理、完备性,会计账簿、财务报表信息的真实性,账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应及真实性。

8.财务会计档案管理情况。


监督检查整改情况的工作方案
(二)部门预算编制和执行情况检查。


1.部门预决算编制是否精准。检查单位上年结余资金和部门所有收入是否按规定全部编入部门预算;
项目支出预算编制是否真实、合理、必要;
是否按规定编制政府采购预算;
是否按规定进行投资预算评审;
部门决算报表是否与单位会计账簿保持一致,所有收支是否全部编入决算中反映;
是否存在人为调整数据、漏报和瞒报、隐瞒收支和藏匿结余。


2.部门预算执行是否规范。检查单位预算支出是否按预算编制的内容执行,是否存在擅自调整项目支出、无预算或超预算支出的行为;
项目资金是否存在挤占挪用问题;
是否严格执行国库集中支付有关规定;资金拨付是否及时,程序是否合规,是否存在以拨代支问题;
是否按规定实施政府采购;
非税收入是否按规定及时上缴财政专户或国库,是否执行收支两条线。


3.资金结转结余是否沉淀。检查单位结转结余规模,结余资金的使用方向是否按预算执行,有无挪用专项结余资金补充基本支出等情况;
存量资金是否按时清理并按存量资金管理有关规定及时处理。


(三)三公经费情况的检查。


单位是否规范三公经费消费行为,有效压缩三公经费支出等。


(四)国库集中支付和零余额账户执行情况检查。


1.是否存在未经单位领导批准,擅自划转零余额账户资金情况,有无年终突击列支。


2.是否严格执行国库集中支付制度,是否严格按预算办理资金支付;
是否建立并严格执行支付审批制度;
是否分人分岗设置用款计划初审岗位和审批岗位;
是否违规将授权支付资金从国库转入单位存款账户;
是否违规从国库转入出纳个人账户。


3.有无超大额提取现金情况和违反现金管理暂行条例情况。


4.是否执行公务卡管理制度;
是否执行规定的支出项目:公务车燃油费及维修保养费、机票费、住宿费、餐饮费等,使用公务卡结算。


(五)财政专项资金情况检查。


1.财政专款的特定内容和性质、有无随意挤占和挪用情况;
有无任意改变其性质,有无任意调换项目。


2.专项资金使用及公开情况(重点是发放惠民补贴到位情况),建设项目及资金管理情况(如:是否按制度对专项资金使用及项目实施情况进行抽查巡查,抽查巡查记录是否完备)。


(六)单位执行政府采购制度情况检查。


政府采购项目是否按规定程序办理,是否按规定编制上报了政府采购预算,是否存在达到公开招标限额而未公开招标现象,纳入集中采购目录的政府采购项目,是否委托集中采购机构代理采购,专家抽取、评标程序是否合规,是否按中标价签订合同,单一来源采购是否办理审批手续,是否按批准的单一来源采购企业进行采购。


(七)治理小金库、严肃财经纪律情况检查。


1.单位取得的各项收入是否纳入单位法定账户管理和核算情况。


2.是否有乱发奖金、补贴、津贴、实物的行为,是否有虚列支出、使用虚假发票等,转移和套取资金,设置小金库情况。


(八)固定资产管理情况的检查。


实物资产是否定期清查,是否做到账账、账卡、账实相符;
是否有使用财政资金对外投资,对外投资是否经过审批,注册资本是否足额到位,对外投资是否按规定进行账务处理,投资收益是否入账并正确核算;
资产出租出借是否经过审批,资产出租、出借取得的收入,是否按照有关规定纳入单位预算,统一核算、统一管理;
资产处置是否按规定程序办理,是否存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入。


(九)报销标准合规性的检查。


1.会议是否有计划,是否超会议定额标准、代表人数标准、工作人员人数标准和会期标准列支会议费,是否以虚假经济业务报销会议费,是否有铺张浪费的现象,报销凭证和手续是否齐全。


2.培训是否有计划,是否超过培训定额标准、支出范围列支培训费,是否超过规定标准发放讲课费,是否以虚假经济业务报销培训费,是否转嫁、摊派培训费,是否向参训人员乱收费,报销凭证和手续是否齐全。


3.单位发放的值班费、加班费是否有制度依据,发放标准是否符合国家相关规定,是否给在本单位领取工资的人员开支劳务费,是否有编制虚假劳务费清单支取劳务费现象,是否向不具备专家资格的人员发放专家咨询费、评审费,是否超过规定标准发放劳务费,是否违反规定发放津贴补贴,是否违反规定办理购物卡,报销凭证和手续是否齐全。


4.单位报销差旅费,是否附出差审批单,是否按规定的等级乘坐交通工具,是否按规定的住宿费限额标准报销住宿费,是否按规定的伙食补助费和市内交通费标准报销相关费用,参加举办单位统一安排食宿的会议、培训是否只报销往返的差旅费。


除以上规定的及检查组认为需要检查的其他有关情况。


监督检查整改情况的工作方案
四、 检查方式 从202X年起,县财政局与县审计局、县巡察办联动,按照每年30%,三年全覆盖完成对全县纳入监督检查单位的财务检查。检查主要采取单位自查和重点检查相结合的方式。


(一)自查自纠 凡列入此项监督检查范围的行政事业单位、公司企业,要对照上述内容,规范财务管理,完善规章制度,强化内部会计监督,不断提高会计信息质量,并于每年3月底前对上年度财务管理情况逐项进行自查,自查面必须达到100%。对自查中发现的各种违规问题,必须自觉纠正。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。


(二)重点检查 在单位自查自纠基础上,县财政局组织监督检查组于每年4月-12月入驻单位开展财务监督检查,采取查帐、现场调查核实等形式,并可针对被查单位工作特点和突出问题进行延伸检查。监督检查组检查结束后,及时向单位反馈发现的问题并提出处理意见和整改建议,帮助被查单位针对发现的问题,规范财务管理,完善财务制度。被查单位要对监督检查组提出的整改意见认真进行整改,并在规定时间内予以整改回复。


五、工作要求 (一)强化组织安排。县财政局要精心安排部署,细化工作措施,确定检查重点,落实具体任务和要求,确保工作有序推进。注重统筹安排,与会计信息质量、部门预算执行、绩效评价等检查有机结合,整合检查力量,扩大检查覆盖面。


(二)严明纪律要求。各单位要认真配合监督检查组的工作,如实汇报情况,提供真实资料,绝不允许弄虚作假。检查组人员在检查过程中要严格遵守廉洁自律的有关规定,不准增加基层负担,更不准吃拿卡要,对检查中查出的问题要深究到底,不徇私情。


(三)抓好工作落实。认真组织开展检查,对查出的问题,依法依规进行严肃处理,发现的违纪线索提交县纪委监委处理,充分发挥警示与威慑作用,同时,督促各单位及时制定方案,落实具体措施,切实整改到位,确保工作实效。要加强对检查发现问题的汇总、分析与研究,及时通报各类违规违纪问题。

【篇4】纪检专项监督检查工作方案


编号:SM-ZD-87407
安全生产监督检查工作方案
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

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| SOLUTION TEMPLATE 安全生产监督检查工作方案
简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
为进一步加强安全生产监督检查,消除安全事故隐患,夯实管理基础,有效预防各类安全事故,保障人民群众生命财产安全和张石公司安全生产形势稳定,根据《河北交通投资集团公司关于印发20xx年安全生产监督检查计划的通知》(冀交投办〔2016〕20号)文件精神,结合张石公司实际情况,特制定本安全生产监督检查计划,请公司所属各单位、各部室认真贯彻学习。

一、指导思想
全面贯彻落实科学发展观,牢固树立安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则,健全“主要负责人全面负责、其他领导‘一岗双责’、成员单位各负其责”制度。完善公司安监办组织协调和监督管理,依靠全员参与和支持的安全监督管理机制,坚持治标与治本、预防与查处相结合,第2页/总6页

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| SOLUTION TEMPLATE 进一步推动企业安全生产主体责任和部门安全监管责任的落实,提升安全生产监管水平,减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大事故。

二、组织机构及职责分工
(一)组织机构。为确保全年安全生产监督检查工作扎实有效进行,公司决定成立安全生产监督检查领导小组。

组 长:王领战
副组长:李 广、周同文
成 员:
魏延军、唐 烁、张艳辉、刘 伟、郝志祥、苑 威
(二)责任分工。按照“一岗双责”、“管生产必须管安全”的要求,由各分管领导牵头具体抓好职责范围内的安全生产监督检查工作。

三、监督检查
由收费运营部、工程养护部、办公室抽调专人组成联合检查组的方式进行检查。要求公司所属各单位每月进行安全生产自查不少于一次,公司每季度安全生产综合督查不少于一次,以及重点时段开展专项检查。
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| SOLUTION TEMPLATE (一)组织重点时期监督检查。一是监督检查“五一”和国庆节等重要节假日期间的安全生产工作。针对此期间集中出行带来的交通运输压力,以路网运行为重点,着重监督检查保畅措施落实情况,确保节假日期间的路网畅通安全。二是监督检查暑期汛期和冬季的安全生产工作。针对高温酷热、强降雨、寒潮大风、雾雪等恶劣天气,以山区公路在建项目和地质不良、易水毁路段等为重点,着重监督检查桥隧路网防汛抢通、除雪保畅,重要设施防风防雷、施工现场支护防护,户外作业防寒保暖、防暑降温等制度措施执行情况,确保暑期汛期和冬季的交通运输安全。
(二)组织重点领域监督检查。一是监督检查公路运营安全管理情况。着重监督检查危桥险隧排查治理,确保路网通行安全。二是监督检查工程建设安全管理情况。着重监督检查专项方案审批落实、特种设备进场验收、施工现场安全防护等情况,确保工程建设安全。三是监督检查其他领域安全管理情况。着重监督检查收费站、养护工区、监控(分)中心、稽查大队、隧道监控所的消防安全等情况,确保道路安全,严防火灾事故发生。
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| SOLUTION TEMPLATE (三)组织重点工作监督检查。一是监督检查各项工作开展情况。根据集团公司工作部署和年度计划安排,着重监督检查安全体系构建、“平安交通”创建、安全生产诚信管理、安全生产标准化和承诺制建设、安全风险管理、隐患排查治理体系建立等情况,努力确保各项工作有序实施、取得实效。二是监督检查问题隐患整改情况。针对督查检查中发现的问题隐患,实行各级挂牌督办,着重监督检查隐患整改措施,努力确保问题隐患得到及时消除、失职渎职行为受到严肃处理。
四、工作要求
(一)切实加强组织领导。公司所属各单位要充分认识交通运输行业安全生产所面临的严峻形势,切实加强组织领导,进一步细化工作方案和检查计划,明确各自职责,确保监督检查不走形式,不走过场。
(二)认真开展检查整改。公司所属各单位要认真对照检查内容逐项落实,把安全监督检查工作作为一项制度来抓,每次检查做到有记录、隐患有登记、整改有时限、验收有签字,确保隐患防范到位,治理到位。对重点部位、薄弱环节第5页/总6页

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| SOLUTION TEMPLATE 做到问题逐一解决,事故逐一消除,对领导不重视、措施不落实、工作不到位、检查走过场、而导致发生重大事故的,要实行责任倒查,严肃追究责任。
(三)认真做好信息报送。公司所属各单位要及时掌握本单位的安全监督检查情况,及时汇总查找出的隐患和问题,并对存在的问题进行分析和处理,对重大隐患要及时进行上报。各单位每月初要按时上报张石高速公路保定段有限公司安全生产信息报送表。收费运营部、工程养护部要将监督检查情况作为每季度安全生产总结的重要内容,认真归纳提炼好的经验做法,不断增强安全上产监督检查工作的针对性、时效性,按时向公司办公室报送每季度对下属各对口单位的安全监督检查情况,由办公室汇总后上报集团公司。

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Name of an enterprise 第6页/总6页

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